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公告解读 - 中科星图: 中科星图股份有限公司内部控制审计报告

中科星图: 中科星图股份有限公司内部控制审计报告

中科星图股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字[2024]第 ZG11068 号
     中科星图股份有限公司
       内部控制审计报告
内部控制审计报告          1-2
             内部控制审计报告
                           信会师报字[2024]第 ZG11068 号
中科星图股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要
求,我们审计了中科星图股份有限公司(以下简称“中科星图”)2023 年
  一、企业对内部控制的责任
  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是中科星图董事会的责任。
  二、注册会计师的责任
  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效
性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
  三、内部控制的固有局限性
  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循
的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定
风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,中科星图于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文)
立信会计师事务所   中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
           中国注册会计师:
 中国·上海     2024 年 4 月 12 日

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